合规业务 (13项):内部控制制度合规性梳理、关键业务环节内部控制合规性检查、“三重一大”专项检查、“八项规定”专项检查、“职务消费”专项审计、工程项目专项审计、股权投资专项审计、对赌业务专项审计、采购及招投标专项审计、PPP投资业务专项审计、融资性贸易专项审计、海外业务合规性检查、增值税专用发票真实性检查;
常规业务 (6项):经济责任审计、内部控制评价、财务收支审计、“两金”情况专项审计、被审计前诊断、投资后评价;
增值业务 (10项):经营情况审计、管理情况审计、业务及财务尽职调查、数据审计、信息系统查错模型设计及输出、业务及数据真实性核查、流程挖掘、定制化内部审计培训、创新业务方案及操作手册制定、协助编制内部审计手册;
舞弊调查 (4项):舞弊调查、案件线索专项审计、损失情况调查、关联关系调查;
内部审计科技工具 (5项):OCR文本阅读及关键要素提取工具、自动对账工具、数据可视化展示工具、凭证测试方法、流程自动化机器人RPA。
信永中和北京总部,专项审计业务线有3位合伙人,有超过 60人的专业团队;信永中和在南京、郑州、武 汉、济南、成都、昆明、武汉 等地设有专业化执业的专项审 计业务团队,合伙人10位,项 目团队成员超过400人。